1.3 Financiële analyse verslagjaar
1.3.1. Financiële analyse Thuiszorg Het Friese Land B.V.
Thuiszorg Het Friese Land BV is sinds het jaar 2021 een 100 procent deelneming van Noorderbreedte BV.
Thuiszorg Het Friese Land heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van 2,9 miljoen euro(2024: 2,5 miljoen verlies). Het eigen vermogen van Thuiszorg Het Friese Land was door de onttrekking van het resultaat 2024 nagenoeg als nihil. Door het toevoegen van het resultaat 2025 zien we het eigen vermogen weer toenemen tot 2,9 miljoen euro (ultimo 2024: 0,03 miljoen euro). Het weerstandsvermogen(vermogen/omzet) komt daarmee uit op 4,1% [tegenover 0,05% in 2024], waar 15% als norm wordt gehanteerd.
We hebben in 2025 gewerkt met gemiddeld 875 fte. Van deze fte’s waren 483 fte werkzaam in het medische domein als zorgmedewerker en in de decentrale ondersteuning. In het sociaal domein waren, inclusief decentrale ondersteuning, 339 fte’s werkzaam. In de centrale ondersteuning waren 53 fte werkzaam.
In 2025 is opnieuw geïnvesteerd in het terugdringen van het verzuim. Het verzuim is desondanks niet gedaald want de waarde is van gemiddeld 9,14% in 2024 gestegen naar gemiddeld 10,2% in 2025. Het landelijke verzuimpercentage in de VVT branche over het 2025 is uitgekomen op 9,21% (bron: Vernet Q4 -2025). Een geringe stijging ten opzichte van 2024 toen het branchegemiddelde uit kwam op 9,07% (bron: Vernet Q4 – 2024).
Het resultaat van Thuiszorg Het Friese Land BV van 2,9 miljoen euro ligt boven het niveau van het begrote resultaat. Voor het jaar 2025 werd in lijn met de vanuit het ombuigingsprogramma opgestelde meerjaren begroting uitgegaan van een negatief resultaat van 1,7 miljoen euro. In de begroting werd vanuit het ombuigingsprogramma rekening gehouden met transitie kosten ad 1,1 miljoen euro.De verklaring voor de positieve afwijking ten opzichte van de begroting is te vinden in de volle breedte van de bedrijfsvoering. Samengevat: de productiviteit is ondanks een aanhoudend relatief hoog ziekteverzuim verbeterd, de kosten van met name de centrale staf zijn afgenomen, maar vooral het verkoopresultaat en de toename van de omzet van het Wlz-segment in de productgroepen MPT en VPT hebben fors positief bijgedragen aan het resultaat.
Ondanks het positieve resultaat blijft alertheid gevraagd om de stap te zetten naar een duurzaam financieel gezonde bedrijfsvoering. Daarvoor is veel aandacht binnen Thuiszorg Het Friese Land. De topstructuur en de besturingsfilosofie zijn aangepast, er zijn bedrijfskundig managers en teamleiders aangesteld, de planning&control cyclus is ingericht, de verkoopfunctie is geprofessionaliseerd en het omzet portfolio ontwikkeld zich meer en meer passend bij het ZPF-profiel.
Ratio's enkelvoudig
In onderstaande tabel zijn de van belang zijn de ratio’s opgenomen:
| Interne norm | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit balansratio | 15,59% | 0,25% | 18,66% | 34,13% | |
| Weerstandsvermogen (solvabiliteit omzetratio) | 15% | 4,10% | 0,05% | 4,41% | 10,46% |
| Current ratio | >1,40 | 1,36 | 1,13 | 0,80 | 0,83 |
| Resultaat/opbrengsten | 4,06% | -3,92% | -6,00% | -1,70% | |
| Resultaat (x € 1.000) | 2.929 | -2.498 | -3.448 | -969 | |
| Totale opbrengsten (x € 1.000) | 72.225 | 63.673 | 57.423 | 57.158 | |
| Efficiëncy ratio (Kosten/ Bedrijfsopbrengsten) | 95,91% | 103,76% | 102,05% | 97,40% |
1.3.2 Behaalde omzet
Behaalde omzet
Bedragen x € 1.000
| Omzetontwikkeling | 2025 | (in %) | 2024 | (in %) |
|---|---|---|---|---|
| Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning | ||||
| Zorgverzekeringswet | 33.894 | 46,92% | 33.651 | 52,85% |
| Wet langdurige zorg | 19.595 | 27,13% | 11.691 | 18,36% |
| WMO | 16.169 | 22,39% | 14.942 | 23,47% |
| Overige zorgprestaties | 1.239 | 1,72% | 1.508 | 2,37% |
| Totaal | 70.897 | 61.792 | ||
| Overige opbrengsten | ||||
| Overige opbrengsten | 765 | 1,06% | 976 | 1,53% |
| Subsidies | 563 | 0,78% | 906 | 1,42% |
| Totaal | 1.328 | 1.882 | ||
| Bedrijfsopbrengsten | 72.225 | 100,00% | 63.674 | 100,00% |
De bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen van 63,7 miljoen in het jaar 2024 tot een omzet van 72,2 miljoen euro over het jaar 2025. De bedrijfsopbrengsten zijn daarmee in absolute zin met ruim 8,5 miljoen euro toegenomen. Een toename van 13,4 procent.
In het omzetportfolio is een duidelijke trend zichtbaar naar de meer intensieve zorg thuis. Deze ontwikkeling volgt de maatschappelijke tendens waarbij mensen langer in de thuissituatie woonachtig blijven. De omzet in het Wlz-segment stijgt met liefst 67% van 11,7 miljoen euro in 2024 naar 19,6 miljoen euro in 2025. De stijging betreft met name het product Volledig Pakket Thuis. De omzet van de wijkverpleging vanuit de Zvw is vergelijkbaar met vorig jaar.Gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie is de productie in de wijkverpleging(Zvw) feitelijk met 5,8% afgenomen.
De omzet in het sociaal domein heeft een omvang van 16,5 miljoen euro en omvat zo’n 23% van het portfolio van Thuiszorg Het Friese Land.
1.3.3 Kasstromen en financieringsbehoeften
De ontwikkeling van het werkkapitaal geeft het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000
| Ontwikkeling werkkapitaal | 31 december 2025 | 31 december 2024 | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Debiteuren en overige vorderingen | 4.728 | 5.450 | -722 |
| Liquide middelen | 10.042 | 5.078 | 4.964 |
| Vordering uit hoofde van financieringstekort | 3.607 | 2.474 | 1.133 |
| Totaal vlottende activa | 18.377 | 13.002 | 5.375 |
| Af: Kortlopende schulden | 13.503 | 11.514 | 1.989 |
| Saldo werkkapitaal | 4.874 | 1.488 | 3.386 |
Het herstel van het exploitatie resultaat over het jaar 2025 resulteert ook in een verbetering van het werkkapitaal. Het saldo werkkapitaal is in 2025 met 3,4 miljoen euro verbeterd en bedraagt 4,9 miljoen euro. De liquide middelen zijn door de overige mutaties in het werkkapitaal met bijna 5,0 miljoen euro toegenomen. Er zijn geen investerings- en financieringskasstromen.
1.3.4 Beleid inzake financiële instrumenten
Thuiszorg Het Friese Land maakt geen gebruik van rente-instrumenten om haar renterisico af te dekken.
1.3.5 Financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Medewerkers | ||
| Medewerkers fte | 875 | 901 |
| - waarvan man | 5,24% | 4,00% |
| - waarvan vrouw | 94,76% | 96,00% |
| Instroom (fte / aantal) | 100/228 | 71/251 |
| Uitstroom (fte / aantal) | 110/328 | 109/323 |
| Ziekteverzuim | 10,20% | 9,14% |
| Stagiaires | 79 | 81 |
| Milieu | ||
| Productie | ||
| Productie Aantal cliënten in het sociaal domein | 5.546 | 5.181 |
| Aantal cliënten in het medisch domein | 8.323 | 8.651 |
| Omzet | 72.224.729 | 63.673.000 |
Bovenstaande tabel geeft een samenvatting van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren. In hoofdstuk 8 maatschappelijke aspecten van ondernemen is een nadere toelichting opgenomen over de kerngegevens rondom duurzaamheid en milieu.